01.12.2009

Финансовый отчет X5 Retail Group

В 2010 году компания планирует увеличить темпы открытия магазинов

X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж, опубликовала финансовую отчетность за третий квартал и девять месяцев 2009 года, подготовленную в соответствии с МСФО и рассмотренную аудиторами.  

Основные показатели
третьего квартала 2009 г.

 

Основные показатели
девяти месяцев 2009 г.

·   Чистая выручка достигла 65 980 млн. руб. или 2 103 млн. долл. США;

·   Рост чистой выручки по сравнению с третьим кварталом 2008 г. составил 24% в рублевом выражении.  В долларовом выражении, чистая выручка снизилась на 4% из-за негативного эффекта от изменения курса рубля;

·   Валовая прибыль достигла 502 млн. долл. США.  Валовая маржа составила 23,9%;

·   Операционные затраты в процентах от выручки, включая расходы на опционную программу, снизились до 19,8% с 20,8% год назад.  Операционные затраты в процентах от выручки без учета расходов на опционную программу сократились до 18,6% с 21,3% годом ранее;

·   Показатель EBITDA составил 162 млн. долл. США, включая расходы на опционную программу в размере 26 млн. долл. США.  Маржа EBITDA составила 7,7%;

·   Чистая прибыль составила 73 млн. долл. США.

 

·   Чистая выручка достигла 197 527 млн. руб. или 6 081 млн. долл. США;

·   На основе консолидации*, рост чистой выручки по сравнению с девятью месяцами 2008 г. составил 38% в рублевом выражении и 2% в долларовом выражении; 

·   По проформе**, рост чистой выручки составил 26% в рублевом выражении.  В долларовом выражении, чистая выручка по проформе снизилась на 7% из-за негативного эффекта от изменения курса рубля;

·   Валовая прибыль достигла 1 481 млн. долл. США.  Валовая маржа составила 24,4%;

·   Операционные затраты в процентах от выручки сократились до 19,7% с 20,8% годом ранее;

·   Показатель EBITDA составил 509 млн. долл. США, включая расходы на опционную программу в размере 32 млн. долл. США.  Маржа EBITDA составила 8,4%;

·   Чистая прибыль за девять месяцев 2009 г. составила 121 млн. долл. США.

Предварительный прогноз на 2010 год

·           Планы открытия новых магазинов:

­      Гипермаркеты:          7-10 магазинов;

­      Супермаркеты:          около 15 магазинов;

­      Дискаунтеры :            200-250 магазинов.

·           Капитальные затраты – не более 18 млрд. руб.

 

____________________________

*     Включая результаты «Карусели», начиная с 30 июня 2008 года.

**     Включая результаты «Карусели», начиная с 1 января 2008 года.

Лев Хасис, Главный исполнительный директор X5 Retail Group, прокомментировал:

"На протяжении девяти месяцев 2009 года X5 демонстрировала сильные операционные результаты и рост выручки, эффективно сбалансированный между новыми открытиями и увеличением продаж существующих магазинов.  Чтобы упрочить свои рыночные позиции и подготовиться к восстановлению покупательской активности, в 2010 году X5 увеличит темпы органических открытий новых магазинов, особенно в формате " дискаунтер", в то время как покупка сети «Патэрсон» расширит наше присутствие в формате "супермаркет" в ключевых для этого формата регионах".

Евгений Корнилов, Главный финансовый директор, добавил:

"Финансовая дисциплина и акцент на эффективность приносят свои результаты. 
Во-первых, нам удалось существенно сократить операционные затраты в процентах от выручки - на 2.7 процентных пункта в третьем квартале и на 1.6 процентных пункта за первые девять месяцев, не учитывая расход по опционной программе. Во-вторых, нам удалось значительно превысить планы по новым открытиям, потратив при этом намного меньше средств, чем изначально ожидалось.  Благодаря этой экономии, мы смогли профинансировать сделку по приобретению сети универсамов «Патэрсон» из собственных средств".